服务介绍

在企业发展的不同阶段,税负及税务风险表现为两种形式:1)企业经营最终结果的价值损失;2)企业遭遇额外风险的增加。 而导致税负及税务风险增加的原因主要有:

  • 税务立法的概括性和税务执法弹性;
  • 纳税人惯性业务中适用税务政策时的不确定性;
  • 纳税人无意识的税务误操作、负筹划;
  • 纳税人组织激增后的管理风险

常年税务顾问,将立足于纷繁复杂的日常经营基础之上,以“识别并提示潜在的税务风险和制度缺陷,提高整体运营价值”为目标;在一定周期内,为企业提供日常咨询、政策解读、税务培训、税务风险检查等服务,对企业的税务内部运行秩序以及具体业务处理进行辅导;对潜在税收风险进行提示和防范; 对制度缺陷进行警示和规范;以整体降低经营层面的综合税收成本和税务管理风险。 帮助企业合理合法纳税、 控制和防范经营风险。 帮助企业做好合规与遵从的同时实现最优税务价值。 帮助企业在有效的控制税法遵从性风险, 保证税收筹划的合法性、合理性。 帮助企业有效地控制整体税收风险,保证公司的盈利能力以及股东的税后价值,并引领企业树立良好的诚信形象。

服务内容

在一定周期内,为企业提供日常咨询、政策解读、税务培训、税务风险检查等服务,对企业的税务内部运行秩序以及具体业务处理进行辅导,包括:

  • 日常税务咨询
    • 协助解决企业日常经营过程中遇到的税务问题;
    • 根据税务管理最佳实践,优化企业的业务模式和现有税务处理方式;
    • 从合规和遵从角度,为企业提供决策意见和疑难问题建议;
    • 对具体税务问题,提供专业意见。
  • 定向政策解读
    • 按照企业要求及时收集最新的税务动向、税收政策,并从专业角度进行解读;
    • 根据企业需要,就企业拟进入的新领域的税法规范及行业操作惯例进行分析,并提供税务规范专业意见。
    • 根据企业需要,就税务政策变化的渊源、规范方向以及税法演进趋势,提供专业洞见和深度解读。
  • 涉税商务合同审核及商务谈判
    • 应企业要求,就企业内部公司之间及企业与外部第三方拟签 署的合同从税收角度提供审核服务,以规避特定行为安排或条款表述以及因税务机关认定与企业认定不一致可能导致 的涉税风险或损失。
    • 应企业要求,以财税法专家身份参与公司与上下游供应商的商务谈判,促进企业业财法深度融合。
  • 代理涉税文书
    • 根据企业的实际情况代客户撰写税务机关要求客户提供的涉税申请、特定事项的说明报告、特定事项的辨解申诉材料等;
    • 根据企业需要代理客户撰写客户内部使用的特定事项税务处理意见。
  • 相关税务培训
    • 为客户定制有针对性地培训计划, 对客户的财务人员、管理层以及双方约定的其他人员进行涉税培训;
    • 客户亦可自选专题,由我们对相关人员进行涉税培训;
    • 培训内容涵盖:税务专业领域、税务文件解析、企业内部控制、项目管理知识体系、涉税沟通策略与抗辩等方面。
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